区审计局上半年反腐倡廉建设工作情况总结

太阳升起,今天又是全新的一天,我们终于等到的彩虹,又到了我们写总结的时刻,工作总结看似像是增加了工作量,实际上却有很多对日常工作有益的地方。如何才能够不让自己的工作总结显得太过平庸呢?经过小编精心整理,推出区审计局上半年反腐倡廉建设工作情况总结,希望能帮助到你,请收藏。

区审计局上半年反腐倡廉建设工作情况总结根据**区委办、区政府办、开发区管委办《关于开展20**年上半年反腐倡廉建设工作情况检查的通知》**文件要求,现将我局20**年上半年腐倡廉建设工作情况总结如下。 一、加强廉政建设的组织领导局党组将党风廉政建设工作列入重要议事日程,成立了以党组书记为组长,其他班子领导为成员的落实党风廉政建设责任制领导小组,做到主要领导亲自抓,分管领导具体抓,其他班子成员按照各自职责分工抓的领导机制,为推进反腐倡廉工作建设提供强有力的组织保障。 二、认真履行党组廉政主体责任和纪检组的监督责任 (一)认真履行党组的主体责任。1.认真抓好廉政建设工作的部署及责任分解与落实。一是明确责任分工。年初局党组专题召开会议,学习贯彻区纪委全会精神,研究制订年度党风廉政建设工作计划、党风廉政建设目标管理考核办法和责任分工等,局党组书记负责班子成员的廉政建设情况,分管局长按照工作分工抓好科室负责人的廉政情况,各科室负责人主要负责本科室工作人员,做到每项工作有责任领导,有具体责任人,形成一级抓一级,层层抓落实的工作格局。二是强化考核。局党组将党风廉政建设责任制落实情况列入干部年度工作目标综合考核的重要内容。并将考核结果作为干部各类评先、评优和提拔使用的重要依据。对干部遵守和执行作风效能纪律规定情况开展明察暗访,对审计组在被审计单位执行审计纪律“八不准”等廉洁审计情况进行跟踪回访,局党组定期不定期听取局班子成员分工抓落实情况的汇报,梳理分析存在的问题和原因,研究解决的措施和对策,对一些苗头性问题及时提醒和责令限期改正。2.认真落实区委、区政府、开发区管委会确定的39项中的立项督查工作及20xx-20xx年责任分解。一是抓好审计发现问题的立项督查工作。审计中将坚持“审、帮、促”相结合,善于在解剖“麻雀”中分析和归纳具有普遍性、规律性和倾向性的突出问题,在揭露和查处违法违规问题的同时,提出标本兼治的审计建议。加大审计发现问题的整改和责任追究力度,对被审计单位(对象)存在问题的进行跟踪督查,对未整改落实或整改不认真、不彻底的,查明原因,及时督促落实。区纪委根据审计报告反映问题的性质,对照《**区(开发区)党政机关及其工作人员问责办法》中需要问责事项的规定,对问题单位一律由区纪委向全区进行通报批评;对问题单位主要负责人由区纪委书记予以廉政谈话;对经济责任审计存在问题的领导干部予以诫勉谈话。上半年,区纪委根据审计反映的区某街道办事处在工程建设管理中因工作失误、管理不善导致建设资金损失浪费等问题,区纪委对该街道责任人进行了诫勉谈话基础上,并对该街道党工委在全区范围内进行通报批评,责成街道党工委对相关责任人作出处理;一家区级单位因私分工会经费,对该单位一名领导干部和一名相关责任人进行了党内纪律处分;一家国有企业因未按有关规定发放福利、工程管理不规范等问题,对其主管单位负责人进行了廉政谈话。二是加强审计监督,确保权力关进制度的笼子里。按照《落实〈**区(开发区)建立健全惩治和预防腐败体系20xx-20xx年实施方案〉工作责任分解方案》的通知精神,注重强化审计监督职能作用,重点突出对干部经济责任审计、财政预算执行审计、政府投资项目审计和民生重点资金专项审计和审计调查。通过审计,确保财政资金安全、高效运行,提高领导干部财经意识和廉政意识,切实“将权力关进制度的笼子里”,让权力在阳光下透明运行,为促进全区反腐倡廉体系建设提供审计服务。3.认真履行党组“第一责任人”和“一岗双责”。年初,局党组将党风廉政工作列入党组重要议事日程,并强调党组成员一岗双责,在抓好分管业务工作的同时,抓好所分管部门的党风廉政工作,按照组织分工,明确党组成员在党风廉政建设中的责任,同时积极推行“党组统一领导,党政齐抓共管,纪检组织协调,部门各负其责”的领导体制和工作机制、努力营造人人肩上有担子,个个身上有责任的齐抓共管的工作格局。建立《**区审计局廉政风险点及防控措施方案》、审前承诺制度、被审计单位协助监督制度和审计回访制度等,将党风廉政建设和反腐败主要工作任务分解到各职能科室,使党风廉政工作切实做到有部署、有落实、有检查、有考核。 (二)按照“三转”要求,认真履行纪检监督责任。1.落实“三转”要求,强化执纪、监督、问责。一是强化执纪监督,增强责任担当意识。局纪检组能够协助局党组落实党风廉政建设主体责任,确保审计任务落到实处。能够按照纪委的监督责任要求,牢牢抓住党风廉政建设和反腐败斗争这个中心任务,认真履行监督执纪问责的职责,提高履职能力,带头严明政治纪律,较好地发挥执纪职能。对党组织和干部遵守和维护党章情况进行监督检查,弘扬清正廉洁的良好风气,保证勤政务实的工作作风,形成风清气正、齐心干事的局面。二是强化检查问责。强化对领导干部重大事项报告和婚丧嫁娶等严格遵守《廉政准则》情况的监督检查,对违反审计纪律“八不准”、省委“六个严禁”和正风肃纪“十项规定”等情况以及审计干部履行职责中存在行政不作为、乱作为的实施检查问责,做到抓早抓小,防止小问题演变成大问题的发生。2.围绕中心,保障大局,发挥纪检监督职能。一是强化预防、监督、治理三者的有机结合。纪检组对有违反廉政的苗头性倾向性问题的,对个别人员进行提醒谈话,努力做到关口前移,预防不廉洁行为的发生。同时强化拓展监督范围,从原来的内部监督模式向内部与外部监督相结合,深入审计一线调查了解审计组廉政情况,强化问责意识,建立廉政责任机制,做到分工明确、责任到人,全面清理案件线索并加强分类处置和管理,不断加大审查力度。对党员干部身上的问题能够做到早发现、早提醒、早纠正、早查处,对苗头性、倾向性问题能够及时约谈,做到廉政预警前移,有效地防止腐败现象的发生。二是畅通信息获取渠道。拓宽信息获取渠道,纪检组能够敞开大门,纪检组成员主动下访,深入被审计单位去查找问题,采取多渠道捕获信息。特别是在审计组实施过程中,并向被审计单位发出《审计纪律“八不准”》公告,让社会民众参与监督,同时组织被审计单位有关人员展开审计组廉政情况调查,建立健全完善的审计回访机制,真正发挥纪检组的监督职能作用。3.加大查案力度,推进廉政建设。根据审计人员思想状况,注重做好审计干部的政治思想工作,让他们充分认识审计工作的责任重大,强化审计人员查大案要案的意识,消除了部分审计人员“就审计而审计”、“多一事不如少一事”的模糊认识,增强了查处大要案的意识,使全局审计干部进一步认识到:审计发现、移送违法违规案件线索,是惩治腐败行为,促进党风廉政建设的需要;是严肃财经法纪,维护经济秩序,推进依法行政,促进经济社会健康发展的需要;也是树立审计权威,切实提高审计机关社会公信度的需要,对于充分发挥审计监督在维护经济秩序,推动廉政建设、民主法治建设方面具有重要作用。合理整合审计资源,突出审计重点,着力围绕重点部门、重点领域、重点资金和大额资金的审计和专项审计调查,对重点事项、主要问题和重要疑点等进行严格把关,对审计过程中发现的重要线索,审计组第一时间直接向局领导汇报,争取时间和取证上的主动权。4、突出审计干部廉政建设,推进依法从审。在贯彻党内监督九项规定的基础上,强化党员干部的监督检查,做到廉政监督关口前移,在重大节日前开展廉政教育和传统教育,做到“以教促廉,以廉促审”,注重抓好审计组人员的廉政监督,重点把好“三个环节”:一是审计组进点前,审计组成员要向局纪检组呈交“审计组廉政承诺书”,并由分管领导对审计组长进行廉政谈话;二是实施审计监督中,由局纪检组长或分管业务领导,深入审计现场了解审计人员的廉洁自律情况,有不廉洁的苗头,立即予以制止,切断不廉洁的主要源头,使廉政建设关口前移,确保审计干部的权力规范运行;三是现场审计实施结束后,要求审计组对落实廉政建设情况进行汇报,并向被审计单位进行“审计纪律八不准”落实情况进行调查咨询,确保审计干部依法从政、廉洁从审,树立审计的权威,提高审计的公信力,从而有效地制约了审计权力运行,使审计干部不被金钱所迷惑,增强审计干部的责任意识和廉政意识,收到明显效果。 三、严格执行政治纪律、组织纪律,确保上级政策的贯彻落实 (一)认真贯彻落实上级决策部署和区委、区政府、开发区管委会主要精神能够认真贯彻省市区“五水共治”有关会议精神,自觉带头参与“五水共治”捐款工作。同时,在领导干部经济责任审计和专项审计调查中,重点关注职能部门贯彻落实“五水共治”、环境保护等重大决策的执行和绩效情况,揭露存在问题,并纳入审计评价和追责问责。今年开展的区水利局领导干部经济责任审计和涉农资金专项审计调查过程中,将“五水共治”工作列入领导干部评价范畴,并重点关注“五水共治”的资金管理使用绩效和责任履行情况。组织干部学习市纪委《关于严明党员干部在“三改一拆”专项行动中有关纪律要求的通知》精神,并对局机关干部展开“违章建筑”清查工作,实现了“零违建”目标。在此基础上,针对“三改一拆”牵涉面广、涉及利益大、情况复杂,群众关注度高等特点,在开展政府投资项目审计过程中,加大了对重点工程和民生工程审计力度,努力做到审计关口前移,使审计监督贯穿于工程建设的每一个阶段,通过对项目基本建设程序、建设单位内控制度、招投标程序和合同履行情况、工程变更情况和工程结算等环节全过程跟踪审计,促进投资决策的科学性和设计方案的合理性。 (二)坚持民主集中制原则,遵守干部选拔任用制度。坚持民主集中制原则,严格按照《党政机关干部选拔任用工作条例》规定,做到重大事项、大额资金支出、人事任免、三重一大等,均由党组集体研究决定,不搞个人说得算,特别是在用人方面,在扩大民主上下工夫,以公开促公平、公正,对干部选拔任用权实现有效制衡,始终做到坚持原则不变通、执行标准不变样,按照组织程序,实行“阳光作业”。同时,对执行党内重要情况能够及时通报和报告以及做好情况反馈工作,班子成员之间始终保持沟通与提醒,做到大事讲原则、小事讲风格,形成良好的团结氛围。

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审计局上半年工作总结



二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计,审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强财源建设,加大政府采购监管力度,完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托,完成了原XX医专附属医院的财务收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了XX汽车运输集团有限责任公司财务收支审计,正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况,向股东代表大会通报了审计结果,为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束,市委党校、XX驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。

三、突出审计重点,加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计 (二)、国外援贷款项目审计已全部结束。今年全省统一安排的农业种子商业化项目国外援贷款、第九个卫生发展项目国外援贷款、结核病控制项目国外援贷款等审计项目已全部完成,审计资金总额1.2亿元,查出各类违规金额1660元,提交有情况、有分析、有意见和建议的利用外资综合报告18篇,引起各级领导高度重视。如针对卫生发展、结核病控制等项目存在的没有完成计划指标、配套资金到位不足、管理费超支、上级项目办和财政部门下发物资分割单不及时等问题,提出了层层落实责任,搞好项目管理,确保配套资金到位,充分发挥国外援贷款项目作用等整改意见,得到采纳。 (四)、重点建设项目投资审计取得好成绩。全市共完成重点建设项目投资审计31个,审核投资总额7050万元,核减工程款1159万元。其中市审计局开展的市政府搬迁工程3个子项目的竣工决算审计,送审金额2183.6万元,核减420.4万元,核减率达19.3%。市本级和11个县(市、区)审计局安排的25条县乡公路建设项目审计正在进行,审计人员不辞辛苦,深入现场,从工程质量和建设资金投入等方面认真进行审计,以实际行动服务基层,服务农民。

5、尽力完成领导交办的工作任务。今年来,市本级在编制少、任务重的情况下,顾全大局,先后完成了3项市领导交办的重要任务。其中有:市纪委到我局抽派3人,历时1个多月,协助查处原市住房公积金管理中心负责人的经济大要案工作;市领导临时交办增加的XX华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作;长期抽派1人,协助有关部门从事企业改制工作等。

五、加强了审计队伍和领导班子建设。年初,市审计局和各县(市、区)审计局普遍进行了春季集中整训,开展了多种形式的业务学习和培训。5—6月,市局根据全市统一布置,认真开展了整顿机关作风活动。通过学习动员、查摆问题、剖析原因,单位和个人都制定了切合实际的整改措施。特别是局领导班子成员在整风敢于动真格,结合党内民主生活会,开展了认真的批评与自我批评,正确评价了班子的现状,找出了8个方面需要进一步加强和改进的问题,提出了6条改进工作的措施,并向全局副科长以上干部通报党组民主生活会的情况,受到普遍欢迎。

县上半年反腐倡廉工作总结范文


年初以来,**县全面贯彻落实中省地纪委全会及各级政府廉政工作会议精神,进一步明确目标,细化任务,夯实责任,以十七大精神为统领,以落实惩防腐败体系《工作规划》为重点,围绕中心,服务大局,讲求实效,开拓创新,积极采取措施,推进09年上半年党风廉政建设和反腐败工作取得了预期的效果,为促进**县(局)各项工作的顺利开展提供了有力的保障。

一、强化责任意识,全面贯彻落实党风廉政政建设责任制

1、分解任务目标,明确工作职责。年初制定下发了《**县党风廉政建设实施方案》、《责任制任务分解表》和《责任书》。共落实92个责任人,47个牵头部门,签订责任状68个。严格执行“履责提示制度”,前两个季度分别给县局分管领导下发了“履责提示书”,重点提示督促了上半年重点工作开展情况和下步工作打算。同时,制定并完善了责任制考核体系,加强激励约束机制和责任追究机制建设,明确了党政“一把手”是党风廉政建设的“第一责任人”,按照“谁主管、谁负责”的原则,坚持把党风廉政建设与经济建设及其它工作紧密结合,做到了同部署,同落实,同检查,同考核,使党风廉政建设责任制的落实有章可循,有法可依。

2、落实“三重一大”议事规则,严格规范了领导行为。加强了重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用的监督力度,积极探索党风监督和社会监督的有效形式,不断规范了领导干部工作行为,使领导干部带头执行有关规定,严格履行决策程序,自觉规范领导的决策行为。

3、抓好落实,全力推进“四项制度”建设。重点抓了党委议事规则、专题民主生活会制度、廉政档案制度、重大事项报告制度、廉政警示谈话制度、干部家庭廉洁自律座谈会制度、廉洁自律承诺制度、廉政测评检查制度等制度体系建设,扎实推进了责任制的落实。同时根据地纪委的部署和要求,积极推进了以“第一责任人制度、责任追究制度、群众监督评价制度、重要事项报告制度”为主要内容的四项制度建设,全县各单位党政一把手共签定党风廉政建设责任确认书92份,各单位在党风廉政责任确认工作上,有部署、有方案、有活动、有检查、有总结,效果较好。

二、强化廉政意识,进一步规范领导干部从政行为

1、教育关口前移,注重超前预防。今年年初从社会各界代表中重新聘请了12名党风廉政监督员,加大监督防范力度,并在元旦、春节前向全县处级、科级干部发放廉政台历40份,发送廉洁短信534余条,提前打招呼,防止节日病。每周五前继续在电视台播放《严禁婚丧事大操大办和严禁公车私用的通知》,在党员干部子女、亲属结婚向纪委报告时,赠送警示贺卡,提醒党员干部不要借操办婚事大操大办借机敛财、用公车接亲等。下发《两节期间严守纪律的通知》,严禁年末突击花钱和利用职权向基层推销商品,会同相关部门进行监督检查,做到预防教育时时抓,年年抓。

2、开展创建廉洁型班子活动。制定下发了《创建廉洁型班子建设实施方案》,成立了领导小组,设立了办公室。同时深入推进了“四公开”建设,继续巩固和扩大“六个一律”的工作成果,并结合实际,不断加以规范。“四举措”推进“阳光工程”建设:一是拓宽了“阳光公开”领域,为行政相对人提供更便捷、更全面的政策政务服务。二是实行了“阳光承诺”公示,保障行政相对人的知情权、监督权。三是开展了“阳光执法”活动,构建和谐执法工作环境。四是强化了“阳光行为”监督,确保阳光廉政工程得到落实。

3、严格落实地委、县委公推差选干部用人机制,不断提高干部选拔任用工作水平。扎实推进“科学规范和有效监督县(区)委用人行为”试点工作,以扩大选人用人工作的民主、全面落实群众“四权”为重点,科学谋划、精心组织、大胆创新、勇于实践,通过公开信息、公开提名、差额选任、全委票决,公推差选了11名正科级领导干部,初步实现了由“少数人选人”向“多数人选人”转变、由“在少数人中选人”向“在多数人中选人”转变、由“封闭式操作”向“阳光操作”的转变,形成了“以德才定取舍、重公论识人才、凭发展论英雄、靠实绩用干部”的用人导向。

三、注重制度建设,加强源头治理工作

1、深化财政管理体制改革,规范“收支两条线”管理。县政府实行资金支出审批“一支笔”,进一步强化政府财政资金支出管理。加大对政府非税收入的管理力度,杜绝私设“小金库”和“坐收坐支”现象的发生。

2、深化行政审批制度改革,清理行政审批事项。对全县各行政单位的行政审批环节与流程进一步集中“会诊”,对查摆出影响审批流程优化的问题,及时予以了整改。在全县各级行政机关实行限时办结制、两次终结制和并联审批制,在行政服务中心各窗口单位全面推行“首席代表制”和“审批专用章”制度,真正实现“一站式”服务。同时,对县内的工业园区和重点项目,采取流动审批和集中审批等方式,上门服务,有效缩短项目的落地时间。

3、加强机制建设,不断加大源头治腐力度。一是建立和完善民主管理和民主监督机制。建立健全充分反映党员和党组织意愿的党内民主制度,完善各级党的全委会及其常委会的议事规则和决策程序,按照全委会、常委会多数意见办事,形成民主化、科学化的决策机制。完善领导干部民主生活会制度,充分发挥领导班子内部相互监督的作用。二是建立健全思想道德和党纪国法约束机制,着力抓好教育,筑牢思想道德防线。加大法律法规制度建设力度,构建严密的党纪国法防线。注意把党的反腐倡廉政策和要求适时转化为国家的法律法规,从法律制度上建立健全预防和惩治腐败的防线,规范领导干部和国家公职人员的行为。三是建立源头治腐的长效工作机制,把源头治理腐败工作坚定不移地推向深入。坚决贯彻中央的有关方针政策和工作部署,真正把源头治腐工作纳入党委和政府工作的整体格局中,通

盘考虑,统一部署,把从源头上预防和治理腐败的要求体现到各项政策、制度之中,落实到业务工作的各个环节之中。

四、开展载体活动,进一步强化反腐倡廉教育监督

1、以“四廉活动”为载体,切实加强了对领导干部的监督。结合干部廉政考核工作,进一步推进了“四廉”活动的开展。一是开展承诺示廉。各级党政“一把手”通过采取多种形式就廉政工作向社会群众进行公开承诺。二是检查督廉。纪委会同党风廉政监督员、党风廉政监督评价小组成员对党政主要领导践行廉政承诺情况进行监督检查。三是个人述廉。建立廉政档案,收录述廉报告。在部分单位推行领导干部点题式述廉工作。四是组织考廉。采取定量与定性考核相结合的办法,对领导干部廉政情况进行全面考核。对部分单位党政主要领导的廉政情况在一定范围内进行了公开,接受职工群众监督。

2、以“三教三促”活动为载体,深入推进了反腐倡廉建设。深入开展了“三教三促”活动,有方案、有部署、有检查。一是开展了党性党风党纪教育,结合学习科学发展观活动,加强示范教育,促进广大党员干部树立正确的权力观、地位观、利益观;二是加强了警示教育,促进党员干部强化廉政意识;三是加强了法纪教育,促进党员干部自觉遵守法纪法规,改进工作作风。坚持“总体要求不降低,‘规定动作’不走样,‘自选动作’求特色”的标准,对基层党风廉政建设进行有针对性的指导帮助,通过采取“三教三促”的方式,促进了反腐倡廉建设的开展。

五、深入开展“关注民生、服务发展”群众最满意单位评议活动。

一是把民主评议行风工作当作一项政治任务抓紧抓好。年初召开了专门行风评议动员会议,确定了49个参评单位和22个基层站所,明确了评议内容和评议程序。使各参评单位立即行动起来,由一把手亲自挂帅,摆上重要日程。二是强化措施,加大对行风承诺的公开监督力度。在电视台行风专栏里播放参评单位的承诺,公布举报电话,在各参评单位在本单位的公开栏里公开承诺内容和监督举报电话,在**县政府网站公开,将行风评议工作真正纳入政府工作的监督机制中。三是各参评部门开展行评自查自评活动,从领导认识程度、改善经济环境、社会舆论、工作作风、建立长效机制、为群众服务等方面进行了自查,保证“六项制度”落到实处,提高了办事效率和服务质量。四是着力治本,巩固治理公路"三乱"成果。结合法规宣传月对交通"一法四例"进行了广泛宣传,出动人员100人次,车辆6台,散发传单1000余份,悬挂条幅4幅,并开展了交通法规咨询活动。组织有关人员对公路上乱设卡、乱收费、乱罚款问题进行了两次明察暗访,同时,在春运期间,加大检查力度,先后三次深入到车站、检查站、停车场等地进行检查。三是建立运输企业、个体车主和新闻单位参加的监督网络,设立举报箱和举报电话,加强对执法人员的监督管理。

五是继续规范出租汽车行业管理。联合交通局、运管站等有关人员,开展路检路查,严厉查处无证无费“黑车”,超范围经营等扰乱客、货运市场秩序的违法行为,查处违章车辆73台。规范出租车经营行为,对持证出租车和新更新出租车全部安装了统一的顶灯,喷绘了统一的车门标识。为了加强服务、方便客户。对**始发、途经、到达客车一律进站管理,要求从事旅客运输的车辆线路牌、票价表、车门标志齐全,着装上岗,树立良好行业形象。

六、以服务第一要务为重点,全力推进"优化经济发展环境深入年"建设

今年是全区“优化经济发展环境深入年”,年初以来,我县按照地区的部署,积极营造优化经济环境氛围,认真完善各项制度保障落实,不断加强督导检查促进落实,努力依托载体推进落实,积极解决实际问题巩固落实。目前全县“深入年”各项工作顺利、有序进行,并取得了阶段性成效。

一是启动迅速,推进有力,出台了方案和实施意见,成立了领导小组,设立办公室,成立6个专题推进组和49个牵头单位及责任部门。各级党委、政府及基层企事业单位也分别召开了动员会,进一步细化分工,落实责任和任务,保证了具体工作有人抓。全县形成了由优化经济发展环境年活动领导小组牵总头,优化办组织协调,专题工作组积极推进,各单位层层抓落实的连动机制,为“深入年”活动的顺利开展提供了坚强的组织保证。二是加强宣传,形成氛围。积极打造景观教育。设立广告牌,在各乡镇、林场等单位悬挂条幅。在电视台、政府网站上开辟专栏,及时报道和刊发优化环境工作中好的经验和做法,反复播放专项举报内容和电话,不断延伸宣传的深度。三是注重制度落实。推进企业名录,《**县处级领导干部联系重点企业实施办法》,《关于进一步改善企业发展环境“八不准”的规定》,《损害经济发展环境行为责任追究告知卡》,《**县文明执法行为规范》等措施的落实。进一步强化督查作用,畅通信访渠道。设立了举报中心,保证有人员负责受理,保证举报电话24小时开通。督导检查工作领导小组成员多次深入到工商局、交通局、经济发展和改革局等单位进行专项指导、走访、征求意见。优化办组成督查组,对全县的乡镇、林场和执法监督、综合管理、社会服务等部门开展了环境年工作监督检查。

七、加强和改进行政执法监察工作,促进依法行政和规范行政

一是加强对土地调控和矿产资源开发秩序的监督检查。深入开展查处土地违法违规案件专项行动,严肃查处土地违法违规案件,今年以来,开展国土资源执法检查2次,发现问题1次,提出整改意见1次。积极参与整顿规范矿产资源开发秩序工作,督促有关部门深化矿业权审批制度改革,全面落实矿业权取得和矿产资源有偿开采制度,推进探矿权、采矿权招标拍卖挂牌出让。加强对矿产资源开发秩序的监督检查,整顿秩序,规范行为,巩固扩大已取得的成果,推动法律法规政策措施的落实。年初以来,会同国土资源局、公安局、水务局、资源局对呼玛河塔南段进行明查暗访,发现违规开采法砂石问题2起,现已向县局领导作了汇报,并正在处理当中。二是加强对节能减排和环境保护工作的监督检查。围绕节能减排工作责任制,加强

对重点区域和行业落实节能减排措施等情况的监督检查,今年在开展环保专项检查中发现问题2起,责令整改2起。三是加强对固定资产投资政策执行情况和重点项目建设的监督检查,配合县经济发展改革局对固定资产投资政策执行情况开展执法监察。

加大对工程建设项目招标投标行政监督,强化对政府投资重点项目工程招标投标活动的监督和管理,有力的推进招标投标制度落实,规范建筑市场交易行为。四是加强对行政权力运行重要环节的监察检查,推进依法行政,开展行政效能监察。继续开展对《行政许可法》和《公务员法》贯彻执行情况的监督检查,会同县法制办对公安、交通、文化、环保、资源、防火、水利、安全、工商、物价、食品药品监督、国土、税务等部门,进行为期一个月的执法检查,重点检查个别行政执法人员法律素质不高,违法决策、违法行政、重权力轻义务、滥用自由裁量权等不作为、乱作为的问题。五是加强对森林法律法规和政策规定贯彻落实情况的监督检查。加强对春季森林防火、森林资源管理、木材生产销售和木村经营领域秩序的监督检查工作。会同公安森保、资源林政、生产计划、木材稽查等相关部门建立有效的森林防火管理机制和森林资源监管机制,严肃查处各类“涉木类”案件并追究相关人员责任,加强春季防火责任制落实情况的监督检查。通过明查暗访、防火督察等形式对出现问题的单位、部门及相关人员严格按照《行政问责办法》进行责任追究。

八、存在问题及下步工作打算

上半年,虽然工作中取得了一定的成绩,但与地纪委和县委的要求还有不足,一是在工作中安排部署多,监督检查落实少,导致工作出现滞后。二是在案件查处上欠力,主要缺少依据翔实的成案线索,尤其是大要案线索。三是“四九工程”的落实还不到位,工作庞杂、量大、人手少、时间紧、任务重。四是行政许可法的执行还有不到位之处。五是受防火工作影响,一些工作相对滞后。六是执法监察与监察综合工作还有许多工作不到位。七是信息工作滞后。下半年工作中,重点抓好以下几项工作:

一是继续落实好领导干部廉洁自律各项工作,规范领导干部的从政行为,加大对重点单位以及单位党政主要领导的考廉考纪工作。

三是继续加强执法监察和纠风工作力度,切实纠正损害群众利益的不正之风。重点抓好“端正政风行风,优化经济发展环境”最佳最差单位民主评议行风测评与听证工作。

三是坚持标本兼治,综合治理,不断拓宽从源头上预防和治理腐败领域。认真学习贯彻《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》,积极推进《2010-2012惩防体系建设规划》。

四是继续加大责任追究工作。进一步完善责任追究联席会议制度,健全和完善协调机制,从而更加有效地推进党风廉政建设责任制的落实。对因失职、渎职而引起的重大损失、事故要进行责任追究。

五是继续加大改善经济发展环境工作力度,围绕“深入年”活动,推进三大文明、构建和谐社会,充分发挥纪检监察机关的组织协调和监督检查作用,努力创建优良经济发展环境。

审计局上半年工作总结范文


今年上半年,我局在市委、市政府的正确领导和上级审计部门的精心指导下,以三个代表重要思想和十八大精神为指针,以科学发展观为统领,认真履行审计监督职能,紧紧围绕市委、市政府工作中心,坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的工作方针,积极推进各项审计工作。现将上半年汇报如下:

一、上半年工作任务完成情况

(一)全面落实年度审计工作任务,扎实推进审计业务工作。

围绕今年审计工作任务,我局积极组织力量,突出审计重点,加大对重点部门、重点领域和重点资金的审计监督力度,截止至6月份,已实施审计项目(含正在进行的项目)38个,审计查出违规资金74万元。

1、积极组织开展20xx年度财政预算执行情况审计。4月中旬,我局组织审计组开始对我市20xx年度财政预算执行情况进行审计,并延伸审计了10个一级预算单位。目前为止,对财政的审计工作已完成,已进行了对乡、乡、残联等单位20xx年度预算执行及专项资金使用情况进行延伸审计。

2、为搞好防洪保安基金的征缴工作,3月份根据井府字[20xx]26号文规定,我局组织三个审计组对市烟草局、市供电公司、博物馆等32个单位的防洪基金征缴情况进行专项审计。

3、根据市委组织部井组函[20xx]1号文的要求,我局组成审计组逐步开展离任审计项目。目前为止,已实施了(含正在实施)对原龙市镇镇长刘君同志、原古城镇镇长罗光辉同志、原水利局局长谢飞同志等共13人的离任审计。

4、根据吉市审办发[20xx]17号文件精神和市审计局工作计划安排,我局组成审计组于3月19日起对市20xx年度住宅专项维修资金进行了审计调查。目前该项工作已基本完成。

5、根据市人民政府要求,和省扶贫办《关于进一步做好迎接全国扶贫资金审计检查工作的通知》文件精神,我局派出审计组于20xx年3月22日到3月24日,对全市20xx年至20xx年的财政扶贫资金进行了审计调查。审计调查了市财政局、市老建扶贫办的项目资金拨付、管理及资金使用情况。

6、今年上半年我局共完成了火车站进出口公路围墙工程、渥田猕猴桃基地排水沟工程、茨坪挹翠湖公园景观提升(亮化)工程等14个建设项目审计。总送审金额为1087.14万元,总审减金额为77.77万元。对这些项目,我局都派出审计人员进行全程监督,跟踪审计,坚决防止违规操作、高估冒算、损失浪费等问题,促进了政府及有关部门建立健全长效管理机制,确保每项工程都成为阳光工程、廉洁工程和安全工程。

(二)其他工作抓紧落实。

1、党的群众路线教育实践活动扎实开展。3月17日,我局召开了动员大会,会后,我局根据市委相关文件精神,结合我局实际情况,经局党组研究,制定了《市审计局党的群众路线教育实践活动实施方案》,对我局整个教育实践活动进行了安排部署,在全局迅速掀起了开展群众路线教育实践活动的热潮。并成立了市审计局群众路线教育实践活动领导小组,领导小组下设办公室,具体负责教育实践活动的各项工作。现阶段各项活动已取得初步成效。一是征求意见,通过发放征求意见表、设立意见箱、公开电子邮箱和召开座谈会等方式广泛征求意见,并对征求到的意见和建议进行梳理汇总,形成书面材料,为下一步整改打好基础;二是学习教育,原则上每周组织全体干部职工集中学习一次,以学习推动工作,以工作促进学习。并结合廉政教育,组织学习《廉政准则》、《》和有关领导关于党风廉政建设的重要讲话及《小官大贪警示录》等各类廉政警示片,使党员干部自重、自省、自警、自励。同时于3月29日我局组织党员、干部赴韶山XXX故居开展了一次以缅怀革命先烈、接受红色洗礼、践行群众路线为主题的红色传统教育活动,并组织全局干部职工认真观看《筑梦之基》、《永恒的信念》、《1942》、《焦裕禄》等电视专题片,引导党员、干部自觉弘扬精神、苏区精神和方志敏精神;三是查摆问题、开展批评。局领导班子认真查摆和剖析四风方面存在的问题,并撰写个人四风对照检查材料。

2、审计队伍建设有效推进。加强了审计人员的法律学习和廉洁从审教育,积极开展争当审计业务能手、优秀审计项目等业务竞比活动。

3、帮扶工作注重实效。及时组织工作组,按市里要求进驻帮扶乡镇和挂点村开展各项工作,积极与所包村干部进行沟通协调,查访民情,了解村情,并建立在职党员干部联系挂点村困难户结对帮扶制度,局在职党员干部与挂点村困难党员群众结对子,一对一、面对面、点对点地帮助解决存在的困难和问题。在单位资金紧张情况下,资助挂点村村部装修资金1万元。

4、继续认真抓好精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育等工作。

二、工作中存在的问题

1、审计人员专业结构欠合理,专业化程度还不够,尤其是计算机审计和绩效审计方面的专业知识较缺乏,必须有针对性地加大业务培训力度。

2、审计人员的主观能动性和工作积极性还有待进一步提高;审计任务重与审计专业人员较少的矛盾仍未得到有效解决。

3、要进一步规范政府投资项目审计工作,制定相关的审计实施细则;审计部门抓大放小,突出重点,强化对重点投资项目的审计。

4、审计监督的宣传力度不够,仍然存在单位主要负责同志对单位资金和项目建设管理加强审计的必要性认识不到位,重视不够的现象。

三、下半年工作安排及措施

1、强化措施,落实责任,充分调动审计人员工作积极性,加强项目审计过程的跟踪监督,实行项目审结时间倒逼制,按时完成20xx年项目任务。

2、继续加强对财政预算、政府重大投资项目、专项资金、民生资金的审计,及时揭示和反映新情况、新问题;强化权力监督,稳步推进经济责任审计;重点关注三公经费、会议费和培训费等活动经费的使用情况和各单位各部门落实中央改进工作作风、密切联系群众相关要求的情况,促进被审计对象增强勤俭节约意识,降低行政成本,发挥源头治腐的作用,充分发挥审计免疫系统功能。

3、加快信息化建设步伐。要充分利用现有的设备,继续投入人力和物力,努力建设信息化审计,争取实现利用计算机审计项目1个,并让审计程序和审计结果更加公开化、透明化。

4、继续加强审计队伍建设。在从严要求审计队伍的基础上,加强科学领导和科学管理,鼓励开拓创新和积极进取,培养高素质、高水平的业务人才。

5、继续加强学习教育。持之以恒、坚持不懈地开展政治学习教育和业务知识的培训,不断完善学习培训的长效机制,推进审计机关的全面建设。

6、全面完成市委、市政府交办的其他工作。

市审计局上半年工作总结


今年上半年,全市审计机关按照省审计厅和市政府常务会议对审计工作提出的要求,紧紧围绕经济建设中心,围绕全面建设小康社会这一目标,认真开展审计监督,取得较好成绩。至6月底,全市共完成审计项目189个,查出违规行为金额10308万元,审计处理应交财政594万元,应减少财政拨款或补贴275万元,归还原资金渠道260万元,调帐处理2265万元,应自行纠正金额1109l万元,向纪检机关移交案件1起,移送处理1人,提交审计工作或调查报告46篇。

一、认真贯彻“全面审计、突出重点”的方针,全面落实年度审计工作任务。召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议,传达贯彻了全国全省审计工作会议精神,部署并落实了年度审计工作任务,表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。今年我市统一组织的审计项目有226个,其中省定项目114个,市定项目112个;市本级62个,县(市、区)审计局164个。较重要的审计事项有:同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债情况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、计划生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡公路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款项目审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济责任审计18个、国家建设项目审计10个。这些审计项目早已全部落实任务,有的已经结束审计,有的正在审计或准备实施审计之中。

二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计,审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强财源建设,加大政府采购监管力度,完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托,完成了原xx医专附属医院的财务收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了xx汽车运输集团有限责任公司财务收支审计,正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况,向股东代表大会通报了审计结果,为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束,市委党校、xx驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。

三、突出审计重点,加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计

(一)、围绕服务“三农”问题,认真开展审计监督。全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个,其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。目前,这些审计项目已大部分结束,根据审计情况,我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告,得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中,我们组织全市40名审计人员,分成12个审计组,对市本级及11个县(市、区)农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期(XX—XX年)资金进行了就地审计,审计资金总额1.08亿元。在肯定工作成绩的同时,查出项目单位变更项目计划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额467.5万元,提出了有针对性的整改建议。

(二)、国外援贷款项目审计已全部结束。今年全省统一安排的农业种子商业化项目国外援贷款、第九个卫生发展项目国外援贷款、结核病控制项目国外援贷款等审计项目已全部完成,审计资金总额1.2亿元,查出各类违规金额1660元,提交有情况、有分析、有意见和建议的利用外资综合报告18篇,引起各级领导高度重视。如针对卫生发展、结核病控制等项目存在的没有完成计划指标、配套资金到位不足、管理费超支、上级项目办和财政部门下发物资分割单不及时等问题,提出了层层落实责任,搞好项目管理,确保配套资金到位,充分发挥国外援贷款项目作用等整改意见,得到采纳。

(三)、切实抓好教育转移支付资金审计和省属重点中学审计。按照省审计厅的统一部署,在教育转移支付资金审计中,全市审计机关抽调了52名审计人员,组成12个审计组,以财政部门为基础,有选择、有重点地延伸调查了教育局、计委等职能部门24个,抽查了学校等用款单位130个。总的认为我市教育专项资金管理比较规范,但仍查出违规金额1053万元,主要问题有:管理不规范、改变专项资金用途、有的项目未按规定实行政府集中采购和公开招投标、配套资金未落实、危房改造资金安排分散重点难以保证等。针对存在的问题,我局向省厅和市政府提交了审计综合报告,提出改进工作的意见和建议,市政府办第20期《每周要情》以“应加强对转移支付教育资金的监管”为题,摘要刊载了审计报告的内容。全市10所省属重点中学审计正在进行,主要是监督教育收费的收入、管理和使用情况,重点查处学校乱收费加重群众负担的问题。

(四)、重点建设项目投资审计取得好成绩。全市共完成重点建设项目投资审计31个,审核投资总额7050万元,核减工程款1159万元。其中市审计局开展的市政府搬迁工程3个子项目的竣工决算审计,送审金额2183.6万元,核减420.4万元,核减率达19.3%。市本级和11个县(市、区)审计局安排的25条县乡公路建设项目审计正在进行,审计人员不辞辛苦,深入现场,从工程质量和建设资金投入等方面认真进行审计,以实际行动服务基层,服务农民。 5、尽力完成领导交办的工作任务。今年来,市本级在编制少、任务重的情况下,顾全大局,先后完成了3项市领导交办的重要任务。其中有:市纪委到我局抽派3人,历时1个多月,协助查处原市住房公积金管理中心负责人的经济大要案工作;市领导临时交办增加的xx华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作;长期抽派1人,协助有关部门从事企业改制工作等。 四、加强了经济责任审计,注重审计成果运用。全市完成经济责任审计项目41个,审计经济责任人58名,查出领导干部负有主管责任的违规行为金额1192万元。市本级正在进行的领导干部经济责任审计项目有市编办、市中医院、市交通局、xx技术学院、原xx医专、市农机局、市工业学校、市科技局、市医药总公司、市食品总公司、xx华明公司、市环卫处等12个单位。领导干部经济责任审计对于加大干部监督力度,拓宽干部监督渠道,增强领导干部任职期间的经济责任意识,做到科学决策,依法行政,自觉遵守财经纪律和各项廉政纪律起到了很好的促进作用,同时为各级党委、政府管好用好干部提供了依据。 五、加强了审计队伍和领导班子建设。年初,市审计局和各县(市、区)审计局普遍进行了春季集中整训,开展了多种形式的业务学习和培训。5—6月,市局根据全市统一布置,认真开展了整顿机关作风活动。通过学习动员、查摆问题、剖析原因,单位和个人都制定了切合实际的整改措施。特别是局领导班子成员在整风敢于动真格,结合党内民主生活会,开展了认真的批评与自我批评,正确评价了班子的现状,找出了8个方面需要进一步加强和改进的问题,提出了6条改进工作的措施,并向全局副科长以上干部通报党组民主生活会的情况,受到普遍欢迎。

上半年审计局工作总结


今年上半年,全市审计机关按照省审计厅和市政府常务会议对审计工作提出的要求,紧紧围绕经济建设中心,围绕全面建设小康社会这一目标,认真开展审计监督,取得较好成绩。至6月底,全市共完成审计项目 个,查出违规行为金额 万元,审计处理应交财政 万元,应减少财政拨款或补贴 万元,归还原资金渠道万元,调帐处理 万元,应自行纠正金额 万元,向纪检机关移交案件1起,移送处理1人,提交审计工作或调查报告46篇。

一、认真贯彻全面审计、突出重点的方针,全面落实年度审计工作任务。

召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议,传达贯彻了全国全省审计工作会议精神,部署并落实了年度审计工作任务,表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。今年我市统一组织的审计项目有226个,其中省定项目114 个,市定项目112个;市本级62个,县(市、区)审计局164个。较重要的审计事项有:同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债情况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、计划生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡公路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款项目审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济责任审计18个、国家建设项目审计10个。这些审计项目早已全部落实任务,有的已经结束审计,有的正在审计或准备实施审计之中。

二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。

市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计,审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强财源建设,加大政府采购监管力度,完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托,完成了原**医专附属医院的财务收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了**汽车运输集团有限责任公司财务收支审计,正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况,向股东代表大会通报了审计结果,为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束,市委党校、**驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。

三、突出审计重点,加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计

(一)、围绕服务三农问题,认真开展审计监督。全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个,其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。目前,这些审计项目已大部分结束,根据审计情况,我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告,得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中,我们组织全市40 名审计人员,分成12个审计组,对市本级及11个县(市、区)农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期(20xx年)资金进行了就地审计,审计资金总额1.08亿元。在肯定工作成绩的同时,查出项目单位变更项目计划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额467.5万元,提出了有针对性的整改建议。

(二)、国外援贷款项目审计已全部结束。今年全省统一安排的农业种子商业化项目国外援贷款、第九个卫生发展项目国外援贷款、结核病控制项目国外援贷款等审计项目已全部完成,审计资金总额1.2亿元,查出各类违规金额1660元,提交有情况、有分析、有意见和建议的利用外资综合报告18篇,引起各级领导高度重视。如针对卫生发展、结核病控制等项目存在的没有完成计划指标、配套资金到位不足、管理费超支、上级项目办和财政部门下发物资分割单不及时等问题,提出了层层落实责任,搞好项目管理,确保配套资金到位,充分发挥国外援贷款项目作用等整改意见,得到采纳。

(三)、切实抓好教育转移支付资金审计和省属重点中学审计。按照省审计厅的统一部署,在教育转移支付资金审计中,全市审计机关抽调了52名审计人员,组成 12个审计组,以财政部门为基础,有选择、有重点地延伸调查了教育局、计委等职能部门24个,抽查了学校等用款单位130个。总的认为我市教育专项资金管理比较规范,但仍查出违规金额1053万元,主要问题有:管理不规范、改变专项资金用途、有的项目未按规定实行政府集中采购和公开招投标、配套资金未落实、危房改造资金安排分散重点难以保证等。针对存在的问题,我局向省厅和市政府提交了审计综合报告,提出改进工作的意见和建议,市政府办第20期《每周要情》以应加强对转移支付教育资金的监管

为题,摘要刊载了审计报告的内容。全市10所省属重点中学审计正在进行,主要是监督教育收费的收入、管理和使用情况,重点查处学校乱收费加重群众负担的问题。

(四)、重点建设项目投资审计取得好成绩。全市共完成重点建设项目投资审计31个,审核投资总额7050万元,核减工程款1159万元。其中市审计局开展的市政府搬迁工程3个子项目的竣工决算审计,送审金额2183.6万元,核减420.4万元,核减率达19.3%。市本级和11个县(市、区) 审计局安排的25条县乡公路建设项目审计正在进行,审计人员不辞辛苦,深入现场,从工程质量和建设资金投入等方面认真进行审计,以实际行动服务基层,服务农民。

5、尽力完成领导交办的工作任务。今年来,市本级在编制少、任务重的情况下,顾全大局,先后完成了3项市领导交办的重要任务。其中有:市纪委到我局抽派3 人,历时1个多月,协助查处原市住房公积金管理中心负责人的经济大要案工作;市领导临时交办增加的**华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作;长期抽派 1人,协助有关部门从事企业改制工作等。

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